Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 13/2021 knihy školská knižnica projekt 213,93 s DPH 3/2021 08.02.2021 PERFEKT A.S. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 14/2021 Verzia VEMA -licencia 2021 437,28 s DPH zml. 08.02.2021 Solitea Slovensko a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Objednávka 5/2021 Verzia VEMA -programové vybavenie mzdy 72,00 s DPH 29.01.2021 Solitea Slovensko a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 15/2021 Verzia VEMA -programové vybavenie mzdy 72,00 s DPH 5/2021 09.02.2021 Solitea Slovensko a.s. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 16/2021 Služby pevnej siete: 1/2021 29,18 s DPH 1008709601 09.02.2021 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 17/2021 priebežné preverenie účtovnej závierky 2020 270,00 s DPH zml. 09.02.2021 GemerAudit, spol. s r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 11.02.2021 11.02.2021
Objednávka 9/2021 nastavenie váh ŠJ 86,40 s DPH 04.02.2021 Ján Matta -Pavlisko ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.02.2021 04.02.2021
Faktúra 18/2021 nastavenie váh ŠJ 86,40 s DPH 9/2021 09.02.2021 Ján Matta -Pavlisko ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.02.2021 16.02.2021
Faktúra 19/2021 Počítačové služby 1/2021 155,00 s DPH 2020/3 10.02.2021 MAKAM,sro ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 16.02.2021 16.02.2021
Faktúra 35/2021 Kancelárske potreby ZŠ 97,86 s DPH 10/2021 09.03.2021 Kridla, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 34/2021 nájom kopírky a poskyt.služieb 3/2021 84,01 s DPH 52106783 05.03.2021 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 09.03.2021 09.03.2021
Objednávka 6/2021 respirátory 139,50 s DPH 04.02.2021 VIDRA A SPOL. s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 19.02.2021 09.02.2021
Faktúra ŠJ 11/2021 potraviny 250,43 s DPH 05.04.2021 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ SNP Anna Marcinčáková vedúca ŠJ 14.04.2021 14.04.2021
VO: Súhrnná správa 1/2021 Súhrnná správa o zákazkách 1.štvrťrok 2021 bez DPH 22.04.2021 Základná škola, SNP 1, Humenné 22.04.2021
Faktúra 46/2021 nájom kopírky a poskyt.služieb 1-3/2021 vyuč.fa 86,15 s DPH 52106783 30.03.2021 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola, SNP 1, Humenné Ing. Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.04.2021 03.04.2021
Faktúra 47/2021 ochrana os.údajov 4/2021 46,80 s DPH 2019C8309-1 01.04.2021 osobnyudaj, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.04.2021 03.04.2021
Faktúra 48/2021 Služby BOZP aPO 1Q2021 105,00 s DPH 01.04.2021 Ing. František Marinčák ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.04.2021 03.04.2021
Faktúra 49/2021 Prenájom rohoží 1.3-31.3.2021 32,11 s DPH 26773214 01.04.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 03.04.2021 03.04.2021
Faktúra 50/2021 Služby mob. siete:3/2021 22,24 s DPH 1008709601 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s. , ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 56/2021 Kalibrácia váh - ŠJ 105,00 s DPH 09.04.2021 Slovenská legálna metrológia,n.o. ZŠ SNP 1, Humenné Ing.Katarína Sninčáková riaditeľka školy 14.04.2021 14.04.2021
zobrazené záznamy: 161-180/8577